Mô tả công việc
- Thiết kế và phát triển kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm và chịu trách nhiệm thực hiện kiểm toán nội bộ.
- Thực hiện kiểm toán nội bộ, xác định các rủi ro liên quan đến quản lý và tuân thủ, tiến hành đánh giá rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.
- Báo cáo các rủi ro được xác định dựa trên chương trình kiểm toán. Theo dõi các kế hoạch hành động đã được xác định tại các phòng ban để đảm bảo kế hoạch hành động được triển khai hiệu quả và giảm thiểu rủi ro cho công ty.
- Kiểm tra và duy trì việc tuân thủ các chính sách và quy trình theo các quy định pháp lý và chính sách công ty.
- Tạo và duy trì/cập nhật các quy trình/tài liệu về quy trình phê duyệt và ủy quyền của công ty.
- Hỗ trợ điều tra các hoạt động gian lận đáng ngờ trong công ty theo yêu cầu và báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị.
- Phối hợp với các bộ phận khác để giám sát và kiểm soát quản lý rủi ro, tuân thủ, bảo mật pháp lý và kiểm toán bên ngoài.
- Chuẩn bị (soạn thảo) và xem xét tất cả các hợp đồng.
- Hỗ trợ và tư vấn cho Ban Giám đốc và các quản lý bộ phận khác để hệ thống hóa và tăng cường kiểm soát quản lý và tuân thủ nhằm ngăn ngừa rủi ro.
- Thực hiện các nhiệm vụ bổ sung theo yêu cầu của quản lý kiểm toán nội bộ.
- Chi tiết sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.
Yêu cầu
- Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm quản lý kiểm toán nội bộ, ít nhất 3 năm.
- Kỹ năng ngôn ngữ: Giao tiếp tiếng Anh (Ưu tiên giao tiếp tiếng Nhật).
- Kỹ năng máy tính: Thành thạo Word, Excel, PowerPoint.
- Khả năng phân tích và tư duy logic.
- Khả năng thích nghi nhanh chóng với thay đổi và làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc.
- Trình độ học vấn: Các chứng chỉ chuyên môn như CA/CIA (chứng chỉ IA), CPA hoặc ACCA là ưu tiên.
- Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm kiểm toán tại nhà máy.
Quyền lợi
- Nghỉ hưởng lương 02 thứ 7 trong tháng
- Phụ cấp đi lại, chuyên cần, nhà ở
- Tham gia các chế độ bảo hiểm theo luật, bảo hiểm tai nạn 24h
- Cơm tại công ty
- Chế độ nghỉ phép 14 ngày/năm